问题已解决
甲公司为一般纳税人,适用税率13%,2019年8月25日,该公司向乙公司销售一批商品,价款200000元,增值税2600元,代垫运费1000元,商品已发出,款项尚未收到,请试做甲公司的账务处理
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你好
借:应收账款 200000+2600+1000 ,
贷:主营业务收入200000 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)2600
银行存款 1000
2022 04/20 20:58
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2022 04/21 19:49
借:应收账款200000+2600+1000
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 19:49
(是针对这个回复有什么疑问吗)
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2022 04/21 19:49
这句话不理解
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 19:50
你好
借:应收账款 200000+2600+1000 ,
贷:主营业务收入200000 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)2600
银行存款 1000
应收账款:200000是不含税收入,26000是销项税额,1000是代垫的运费
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84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/21 19:53
所以那个适用税率13%是可以不用管吗
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 19:54
你好,需要管啊,因为影响了销项税额,影响了应收账款的入账金额啊
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2022 04/21 19:55
那最终答案究竟是什么啊
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 19:56
你好
借:应收账款 227000,
贷:主营业务收入200000 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)26000
银行存款 1000
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2022 04/21 19:58
为什么应交税费变成了26000而不是2600了呢
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 19:59
你好,请看,因为你提供的题目信息有误啊