问题已解决

甲公司为一般纳税人,适用税率13%,2019年8月25日,该公司向乙公司销售一批商品,价款200000元,增值税2600元,代垫运费1000元,商品已发出,款项尚未收到,请试做甲公司的账务处理

84785034| 提问时间:2022 04/20 20:54
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:应收账款 200000+2600+1000 , 贷:主营业务收入200000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)2600 银行存款 1000
2022 04/20 20:58
84785034
2022 04/21 19:49
借:应收账款200000+2600+1000
邹老师
2022 04/21 19:49
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785034
2022 04/21 19:49
这句话不理解
邹老师
2022 04/21 19:50
你好 借:应收账款 200000+2600+1000 , 贷:主营业务收入200000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)2600 银行存款 1000 应收账款:200000是不含税收入,26000是销项税额,1000是代垫的运费
84785034
2022 04/21 19:53
所以那个适用税率13%是可以不用管吗
邹老师
2022 04/21 19:54
你好,需要管啊,因为影响了销项税额,影响了应收账款的入账金额啊 
84785034
2022 04/21 19:55
那最终答案究竟是什么啊
邹老师
2022 04/21 19:56
你好 借:应收账款 227000, 贷:主营业务收入200000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)26000 银行存款 1000
84785034
2022 04/21 19:58
为什么应交税费变成了26000而不是2600了呢
邹老师
2022 04/21 19:59
你好,请看,因为你提供的题目信息有误啊
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