问题已解决
老师,公司的工资的奖金假如是3月发放,但是这个工资还没报个税,我们4月才报这个税,先发放了,我的附件应该怎么放呢,
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速问速答你好,4月份发放3月份工资要附工资表、银行回单,工资表可以是没有扣个税的,然后加上个备注说明下
2022 04/21 08:57
84785042
2022 04/21 09:08
老师,假如我们3月发2月的工资,个税哪些都已经测算好了。把工资发放了,然后又有人发奖金,周年奖,因为我们是3月属期报2月的工资,出纳在报个税的时候直接把奖金跟周年将直接当2月的工资报个税,导致个税有变动,多出的税在下个月发放工资的时候扣掉发放,这个应该怎么处理呢
小宝老师
2022 04/21 09:12
这个处理时没有问题的,扣个税的差额可以从下月的工资里扣掉
84785042
2022 04/21 09:23
那假如报个税的应发工资是100,扣除个税社保,银行实际发放是90,但是呢我的帐面呢可能就是银行发放可能是98,加上社保个税不是跟报税的工资对不上嘛。这里我的帐面应该做呢
84785042
2022 04/21 09:27
因为我2月发放奖金的哪些还没扣税,银行发放98,那我的个税应该提那个,我有点混乱
小宝老师
2022 04/21 09:28
首先你要核对出来是哪里错了才可以根据原因调整,一般就是这继续多少的问题,原路冲回
84785042
2022 04/21 10:06
就是假如本来3月发2月的实发工资1000,社保100,个税测算好了是20,这些都还没走去报个税那么本来我的账面我借应付职工薪酬1120,贷其他应收款100,应交税费个人所得税20,银行存款1000就是平的但是呢3月又出现了奖金1000元,出纳直接当2月的工资去报税了,报个税表的工资表显示是应发2120,社保还是100,因为又加了奖金所以税额有变动税额是税额是30,银行发放是1999,这个税额10元,出纳在下个月发工资的时候扣掉,就是这样存在的差额,那我3月的帐应该怎么做呢,
小宝老师
2022 04/21 10:41
你好,描述的太复杂了,需要根据明细账来核查的这个,直接核对明细账然后调整差异就可以