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所有收款不管是定金还是后期收款都在预收 核算 每月预收都是负数。应收也是负数。 是否可以从新的月份把所有不管是定金还是后期货款都放到应收中? 那前期预收科目中的余额怎么处理?

84785014| 提问时间:2022 04/21 09:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;    可以的; 你可以 做一个科目即可。 避免两个科目不好处理 ;  你调整下   预收账款 原来的余额是正数还是负数的?   
2022 04/21 09:34
84785014
2022 04/21 09:38
现在应收账款和预收账款余额都是负数。
84785014
2022 04/21 09:46
应收账款中就一笔应收票据 后期是否可以收到不管是定金还是 后期货款都统一放应收账款中?
meizi老师
2022 04/21 09:47
 你好;  都是负数的话; 你 做一个  借应收账款贷预收账款。 这样就 可以把预收账款负数的  金额 转到 应收账款去   
84785014
2022 04/21 10:10
预收余额在借方 应收账款就一笔票据 余额在贷方
84785014
2022 04/21 10:10
做账是否不管是初次收到预付定金还是后期到货款都统一做到应收账款中?
meizi老师
2022 04/21 10:16
 你好; 是的。 你们自己调整就行了。 是的   
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