问题已解决
老师,我们交接账簿,然后现在要录期初数这要怎么录
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速问速答你好; 交接后 用你们的科目余额表 里面的期末数据来录入期初的
2022 04/21 10:14
84785007
2022 04/21 10:21
我现在看到就是应交税费的三级科目期末有数值,但是应交税费这个科目是平的没有数值
像这样的话我三级科目要录进去吗
84785007
2022 04/21 10:22
但是她挂的应交税费—减免税额和应交税费—销项税额,这两个我这边的系统里面没有
84785007
2022 04/21 10:23
我这边只有应交税费—简易计税,这样怎么办
meizi老师
2022 04/21 10:27
你好 ; 那应该是没有结转 ; 那你就 核对下数据才行的; 先去核对 ; 看是不是哪里的数据不对导致的
84785007
2022 04/21 10:48
如果实收资本原来是两个人,后面因为变更股东,变成一个人
那实收资本要不要也做成一个人认缴
meizi老师
2022 04/21 10:53
你好 ; 是的。 就得股权一个人是100%了
84785007
2022 04/21 11:02
老师那分录要怎么做?
meizi老师
2022 04/21 11:05
你好; 分录到时 实缴了做 :借实收资本 - 某股东贷实收资本-新股东