问题已解决
老师你好,暂估入库的,发票没来的情况下,先不用冲吧,来了的发票冲完以后,结转到生产成本的暂估入库怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
暂估入库的,发票没来的情况下,先不用冲
请问您暂估的时候分录怎么写的
2022 04/21 10:41
84785045
2022 04/21 11:26
借:原材料/暂估入库,贷:应付账款/暂估入库。发票来一部分,我已经按原分录冲红了,来的发票入库,借:原材料/甲,贷:现金。暂估入库上年末已结转到生产成本了,当时分录,借:生产成/原材料,贷:原材料/暂估入库。现在怎么处理生产成本结转。
bamboo老师
2022 04/21 11:47
把生产领用材料的分录也红冲
然后再写领用的分录