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老师你好,暂估入库的,发票没来的情况下,先不用冲吧,来了的发票冲完以后,结转到生产成本的暂估入库怎么处理

84785045| 提问时间:2022 04/21 10:40
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 暂估入库的,发票没来的情况下,先不用冲 请问您暂估的时候分录怎么写的
2022 04/21 10:41
84785045
2022 04/21 11:26
借:原材料/暂估入库,贷:应付账款/暂估入库。发票来一部分,我已经按原分录冲红了,来的发票入库,借:原材料/甲,贷:现金。暂估入库上年末已结转到生产成本了,当时分录,借:生产成/原材料,贷:原材料/暂估入库。现在怎么处理生产成本结转。
bamboo老师
2022 04/21 11:47
把生产领用材料的分录也红冲 然后再写领用的分录
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