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出口报关港币,收汇人民币。出纳去银行核销出口发票时是按照收汇人民币与出口报关发票的人民币数核销,财务是按照当月汇率换算港币冲应收。所以税账应收的原币与外汇局的原币不一致怎么调整?

84785034| 提问时间:2022 04/21 11:58
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,不一致的差入在财务费-汇兑损益里
2022 04/21 14:23
84785034
2022 04/22 08:25
例如收款100万人民币,财务管理做账是按照当月汇率换算成港币冲应收账款,出纳去银行核销出口发票是按照发票人民币金额100万冲对应的港币应收账款。导致我的应收账款港币原币和外汇局的应收港币有差异,外汇局的收款港币大于财务账面的应收港币。这部分应收港币原币差异怎么调整?
张壹老师
2022 04/22 09:04
你好,你按报关单入收入金额是多少?
84785034
2022 04/22 10:38
收款100万人民币,港币汇率0.8,财务做账应收账款港币原币125万人民币100万。出纳去银行核销对应出口发票,按出口发票上的人民币总数100万找对应的港币,可能比125万多也可能少,导致财务账面应收账款港币和银行外汇局对不上,这种差异怎么调?
张壹老师
2022 04/22 11:01
你好, 借:应收账款 港元户125*入账汇率 贷:主营业务收入 收钱,收到人民币比原来港币入账收入少时 借:银行存款100万人民币   财务费用-汇兑损益 贷:应收账款 港元户125*入账汇率 收到人民币比原来港币入账收入多时 借:银行存款100万人民币   财务费用-汇兑损益  红字 贷:应收账款 港元户125*入账汇率
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