问题已解决
老师好。我有点不太明白个地方。比如餐费我入了招待,此笔餐费是去年的,我今年入账是 借调整以前年度损益,贷相应科目。那我汇算调整的时候怎么区分我是放福利还是放招待呢。我做分录时候没有入明细科目
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速问速答你好,那你本身要把它放到业务招待费里,你就实际把它放在业务招待费调整就可以。
2022 04/21 15:01
84784971
2022 04/21 15:06
老师也就是说,公司去年发票比如餐费,我做分录,借:以前年度损益调整 贷:银行存款 。分录是这样做的,但是我汇算的时候可以放在招待费里做调整,也可以放在福利费里做调整,就是说是根据这个发票实际发生的情况入汇算。比如办公室汽车维修,那就直接放管理费做汇算调整
李霞老师
2022 04/21 15:07
你好,你还是要据实调整,根据你的发票,然后呢,应该是福利费,你就放福利费里,应该是业务招待费,咱就放业务招待费里面哈。