问题已解决

老师请教一下,宿舍租金、水电费明细如下:租金10674元,水费297元,电费是197元(说明:租金公司出,水费、电费从员工工资扣),合计金额是11168元, 房东开给我们的发票是这样开的,不含税金额10535.85元,税额是632.15元, 月底计提租金的分录,跟收到发票、跟付款时,这些分录要怎么做呀

84784961| 提问时间:2022 04/21 18:10
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你这个进项不能抵扣。借管理费用—福利费10674 其他应收款—水电费 贷银行存款。
2022 04/22 10:11
84784961
2022 04/22 10:13
可以说得更加清楚点不,从月底计提,到月初房东开发票过来,在付款环节的
宋生老师
2022 04/22 10:18
你好!你计提的时候,借借管理费用—福利费—暂估10674 其他应收款—水电费—暂估 贷:应付职工薪酬—福利费 应付账款—水电费 第二个月红字冲减上述分录,然后按发票金额继续做一个分录 借借管理费用—福利费10674 其他应收款—水电费494 贷:应付职工薪酬—福利费10674 应付账款—水电费494 然后借应付职工薪酬—福利费10674 应付账款—水电费494 贷银行存款
84784961
2022 04/22 10:22
租金是固定的,月底计提时,借:管理费用-福利费 10674 贷:应付职工薪酬-福利费 因为水电费明细,要在付款时,跟发票,一起请款, 这个就不会做了
84784961
2022 04/22 10:23
发票这笔业务不用体现吗,不用做吗
宋生老师
2022 04/22 10:26
您好!其实这部分水电费,你们就是做个其他应收,然后收到了支付,代收代付而已
84784961
2022 04/22 10:30
是的,就是这个意思,
宋生老师
2022 04/22 10:35
你好!所以我上面计提的时候水电费是在其他应收款里面
84784961
2022 04/22 10:42
我平时都是这样做分录的,月底计提租金,借:借:管理费用-福利费 10674 贷:应付职工薪酬-福利费10674 借:应付职工薪酬-福利费10674 贷:其他应付款-房东 10674 2、月初,收到发票跟付款申请单、跟水电费明细表时,跟银行回单 借:应交税费-进项632.15 其他应付款-房东 10535.85 贷:银行存款11168 同时: 借:其他应收款-水电费494 (员工部分) 其他应付款-房东 138.15 贷: 进项税额转出632.15,不知道我这样做的分录,对不对
宋生老师
2022 04/22 10:47
你好!可以的。最终是一样的
84784961
2022 04/22 10:48
我这样做的分录,也是正确的,是吧 老师
宋生老师
2022 04/22 10:59
你好!是的。可以的。只是麻烦点
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