问题已解决

郭老师,这个分录怎么做啊?我去年做的是借预付账款房租租金,贷银行存款。摊销做借管理费用租金,贷预付账款房租租金,这样这分录对吗?正确的分录是怎样的?

84784969| 提问时间:2022 04/21 19:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,从六月份开始是这么做的。
2022 04/21 19:21
84784969
2022 04/21 19:23
为什么是从6月开始摊,固定资产是当月购入下月计提折旧,为什么房屋租金5月付的5月开的发票,要到6月开始摊销?
84784969
2022 04/21 19:34
是的,我看到发票上写的租赁时间了, 从2021.6.11-2022.6.10 那从2021.6月开始摊销每月金额是9676.67吗
郭老师
2022 04/21 19:40
你看那个备注 备注的是2021年6.11开始的
郭老师
2022 04/21 19:40
固定资产,是从购买的次月开始 房屋租金是从租赁期开始
84784969
2022 04/21 19:41
那是从2021.6月开始摊销,每月摊销金额是9676.67吗
郭老师
2022 04/21 19:42
对 摊销的金额是这个的。
84784969
2022 04/21 19:45
116120/12按月摊就行,不用精确到2021.6.11第几天对吧,就整月摊就完了
郭老师
2022 04/21 19:46
是的是的,可以这么做的 你二二年的六月份就不用摊销了。
84784969
2022 04/21 19:47
按整月摊,到2022.年5月就摊完了,但实际是到2022年6月10到期
郭老师
2022 04/21 19:48
对的是的,因为你是按整个月来分摊的,不是按天数的。
84784969
2022 04/21 19:53
如果2022年1-2月忘记摊销的话,可以直接在3月一次补提1-2月的吧?
郭老师
2022 04/21 19:56
可以的,可以这么做。
84784969
2022 04/21 20:00
财务软件做利息收入是做 借:银行存款(蓝字) 借:利息收入(红字)这样吗
郭老师
2022 04/21 20:02
对的是的,是这么做的。
84784969
2022 04/21 20:24
这个分录怎么啊,你看下发票
84784969
2022 04/21 20:25
追问次数要用完了,我已经重新发起了一个提问,麻烦郭老师你接一下我的提问,不然我找不到你人了,我还有两张图片都没有上传,一次只能上传两份
84784969
2022 04/21 20:27
说错了,一次最多只能上传三份,还有两张图片没有上传
郭老师
2022 04/21 20:33
20年的 要在那一年做呢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~