问题已解决

@郭老师,追问次数用完,你还在吗?我还有其他问题需要问你

84784969| 提问时间:2022 04/21 20:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
在的 20年的业务几月份做
2022 04/21 20:35
84784969
2022 04/21 21:04
我明天早上再问你,我下午下班了
84784969
2022 04/21 21:04
你明天早上还在的吧
郭老师
2022 04/21 21:06
在的 继续问就行的
84784969
2022 04/22 09:25
郭老师,早上好,在吗?这几张单分录怎么做的?由于一次最多只能上传三张图片,我还有两张图片下一个问题再上传
郭老师
2022 04/22 09:30
你好,二零年的业务,你在几月份做。
郭老师
2022 04/22 09:30
你的第三张发票是二零年的 做到那一年
84784969
2022 04/22 09:31
这还有三张这种单,现在看到这一对发票不知道怎么入账
84784969
2022 04/22 09:35
我把2021年做的分录想办法上传上来给你看下
84784969
2022 04/22 09:37
因为我也是去年半路接手,这账乱的很啊
郭老师
2022 04/22 09:38
就是你要做到今年是不是。
郭老师
2022 04/22 09:40
做到今年的话,0068的那一张 借利润分配未分配利润,132000 贷,银行存款或者是预付账款 1106的借利润分配,未分配利润132000/12*6 贷预付账款 然后今年的一到四月份的做到今年借管理费用132000/12*4 贷预付账款。
郭老师
2022 04/22 09:40
1107的那个分录借利润分配,未分配利润 贷银行存款或者是预付账款62400。
郭老师
2022 04/22 09:40
这些完税证明的,也就是最后发过来的,都是借营业外支出贷银行存款不允许抵扣所得税的。
84784969
2022 04/22 09:53
这是去年做的分录,老师你看下,我现在都不知道这账要怎么调了,哎,乱七八糟,一次最多只能上传三张,还有两张图片,我在下一个提问里面上传上来
84784969
2022 04/22 09:54
这里另外两张,
84784969
2022 04/22 09:56
那三张完税的单,不是公司公户付款出去的哦。应该是房东自己完税的,那这三张完税的单不需要做分录了吧?
郭老师
2022 04/22 09:56
那完税证明就不用做了。
郭老师
2022 04/22 09:57
你能传一下他写的分录吗?就是他的记账凭证。
84784969
2022 04/22 09:57
那麻烦你再看一下去年做的分录
郭老师
2022 04/22 10:09
你发给我的这个看不出分录来,只能看到摘要,然后还有金额。
郭老师
2022 04/22 10:10
我看到了他的福利费没有通过应付职工薪酬,是不是啊?
郭老师
2022 04/22 10:10
之前的不要给他动了,你根据他的摘要,然后你对应的填写到职工薪酬明细表里面。
84784969
2022 04/22 10:33
总共6个,先上传三个,还有另外三个再下一个提问里面上传
84784969
2022 04/22 10:35
看一下,去年的分录做的对不对哦
郭老师
2022 04/22 10:38
他做的这些不用动福利费的,他没有通过应付职工薪酬的,你不用管了,汇算清交,按照福利费的来就可以。
84784969
2022 04/22 10:39
啥意思,我不懂,那这一堆发票结合去年的分录做的对不对啊
84784969
2022 04/22 10:44
还在吗,回复一下呀
郭老师
2022 04/22 10:45
你好,上面的那些发票都是你们单位员工住宿的吗?不是用来生产经营的。
郭老师
2022 04/22 10:46
如果不是用在经营的话,他在这个分录可以的,但是他的福利费不对,福利费的应该是借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬,福利费贷预付账款才行 就是他没有通过应付职工薪酬。
郭老师
2022 04/22 10:46
是之前的业务,你不要给他修改了,按照他这个做的就行,你今年做的话做到应付职工薪酬里面。
84784969
2022 04/22 10:53
不是生产经营的,一个宿舍是员工住的,一个月8000,开发票是按一个月11000开的一年开132000,另外一间是老板和老板娘住的,一个月5200一年62400.
郭老师
2022 04/22 10:59
那就做福利费可以的,正确的。
84784969
2022 04/22 11:05
这公司没有通过应付职工薪酬来走福利费哦,都是直接管理费用-福利费的,应付职工薪酬也只是过渡,直接管理费用-福利费也行的吧?
郭老师
2022 04/22 11:06
可以的,可以这么做的。
84784969
2022 04/22 11:59
确定分录没错吗,有一张发票是2020年7月开的哦(2020.7.2-2021.7.1)的132000
郭老师
2022 04/22 12:02
你好,他二零年是不是没有做,如果二零年没有做的话,做到二一年可以的 他的分录应该通过应付职工薪酬,没有通过跨年了,所以不让你修改了,如果再修改的话,修改起来很麻烦 太绕了
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