问题已解决
还有没睡的老师吗?21年暂估的发票400万,22年汇算清缴前老板让用别的客户开来的进项票先抵去年的,但是这个别的客户也是签合同的,而且开票金额跟合同金额一样的。所以用这个别的客户的票来抵21的暂估违法吗?
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速问速答您好,收入成本对应,成本与发票对应
2022 04/21 23:47
84784988
2022 04/22 09:27
所以这样是不可以的对吗老师
小林老师
2022 04/22 09:56
您好,是的,您的理解非常正确