问题已解决
只知道借方的:应收账款,发出商品,库存商品,原材料,固定资产期末数据,没有起初数据,怎么根据数据编制资产负债表
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速问速答这一看就是一开始没有建账 , 只是登记了流水, 现在只能强行做平, 保持资产负债表两边相等 ,你先把报表中能有的数字, 填进去 ,然后右边负债和所有者权益 弄平 ,比如如果有实收资本就填实收资本 ,有应付欠货款,数字填进去,如果 还有差额, 确实无法找到的 ,建议暂时 可以挂其他应付款-法人,这样报表就平了,以后就要开始正确的按月登记了
2022 04/22 09:00
84785015
2022 04/22 09:02
固定资产期末数据用实收资本填平吗?
84785015
2022 04/22 09:04
一直是流水账,应收账款和发出商品数额比较大找不到平衡的那些都用其他应付款挂着可以吗?
秦枫老师
2022 04/22 09:05
你有实收资本 你验资了 才可以填实收资本 你固定资产怎么来 要么就是你用现金买的 要么就是法人买的 这是对应的 比如是借款法人买的 你借固定资产 贷其他应付款 是不是资产负债同时增加 每笔分录都是对应的 你前期没记账 才导致资产负债所有者权益不相等 你现在要要调整平 才能建账 不然建不出来
84785015
2022 04/22 09:07
就是要调平,固定资产是法人自己出资买的,只能知道现在固定资产的价值是这些,比如固定资产现在100万价值,对应的负债用那个?
秦枫老师
2022 04/22 09:09
固定资产没有对应科目 你可能不太理解 你这固定资产怎么来的 如果是法人买的 左边固定资产100万 右边其他应付款法人100万
84785015
2022 04/22 09:09
调平这块我不确定对应负债的科目用哪几个合适,所以问问老师
84785015
2022 04/22 09:11
这样做不就是显示老板欠很多钱了?因为应收账款和发出商品也很多这个应收账款我用未分配利润对应,发出商品也用其他应付帐款法人,这样行吗?
秦枫老师
2022 04/22 09:12
首先你得搞清楚 每一笔业务要么是资产一增一减 要么是资产负债一增一减 你找一个稍微弄一点的会计 辅助帮你把账建一下 比如你有左边资产类有存货 , 要么是欠别人钱, 人家先给你 , 那你右边就会有应付账款-供应商 , 都是对应的,
84785015
2022 04/22 09:18
正常会计分录是这样的,目前没有会计帮忙建账啊,所以只能通过咱老师帮忙解答一下疑问自己建账
84785015
2022 04/22 09:20
老板没有欠款呢,存货都是实打实的存在的购进的,只能自己想负债科目把数据调平
秦枫老师
2022 04/22 09:23
老师只能给出建议方法 ,只要你能调平就行,报表出来后,以后开始每笔登记
84785015
2022 04/22 09:25
就是找老师听取建议来了,给个编制这种报表全面建议呗,就知道资产这么几个数据,顶多起初建账负债里把应发没发的工资加上其他没了
秦枫老师
2022 04/22 09:30
这个一两句话解释不清楚 我没有看到数据 没有数据做支撑 你找个代账公司指点你一下就就可以了