问题已解决

就是我去年发生的成本,当时预提的,今年收到的票,怎么处理呢

84785036| 提问时间:2022 04/22 09:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时的分录怎么做的?
2022 04/22 09:59
84785036
2022 04/22 10:19
借成本贷应付款
郭老师
2022 04/22 10:21
借应付账款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷应付账款
84785036
2022 04/22 10:40
老师,请问是做两笔相反的分录吗?可以解释一下是什么意思吗?没有很明白
郭老师
2022 04/22 10:43
好对的是的,第一个是红冲你的成本,第二个是做发票的。
84785036
2022 04/22 10:46
那请问老师我会不会涉及纳税调增
郭老师
2022 04/22 10:48
你好,不会的,暂估和发票一样的,不影响你汇算清交可以抵扣的。
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