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留底退税 写分录时 可以用进项税额转出这个科目
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速问速答可以的,这个就是应该用应交税费应交增值税进项转出。
2022 04/22 12:22
84785027
2022 04/22 12:31
进项税额转出主要在什么时候用这个科目
郭老师
2022 04/22 12:33
你好,只要不允许抵扣的进项都需要的,比如开了红字发票或者是认证了是不允许抵扣增值税的。
84785027
2022 04/22 15:14
你说的以上这些情况我直接做一笔袋应交税费_应交增值税_进项税额 不行?
郭老师
2022 04/22 15:18
可以的,可以这么做的。
84785027
2022 04/22 15:22
进项税额转出就相当于进项税的减少科目 是吧
郭老师
2022 04/22 15:24
对的是的,是这么理解的。
84785027
2022 04/22 15:27
我刚拿到进项发票 做账务处理时直接进应交税费进项?还是进入应交税费待认证进项税额?
郭老师
2022 04/22 15:33
没认证的做到应交税费待认证,
如果认证了,做到应交税费应交增值税进项。
84785027
2022 04/22 15:39
税务上的留底是不是已经认证过得进项了
郭老师
2022 04/22 15:39
是的,是已经认证过的才是刘迪。
84785027
2022 04/22 15:49
待认证进项为什么不是应交税费应交增值税的3级科目 而是应交税费的2级科目?
郭老师
2022 04/22 15:50
就是这个规定的准则要求。
84785027
2022 04/22 15:55
在做账务处理时 进项税额转出 应该在借方 还是贷方?
郭老师
2022 04/22 15:59
好,他是一个贷方发生额
84785027
2022 04/22 16:03
贷方表示增加?不应该在借方?
郭老师
2022 04/22 16:05
贷方表示增加,他和销项是一个性质的。
郭老师
2022 04/22 16:05
进项转出,如果增加了,你需要多交增值税。
84785027
2022 04/22 16:16
在贷方是有规定的?
郭老师
2022 04/22 16:18
你好,对方红冲了或者是不允许抵扣或者是失控发票。