问题已解决

老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧

84785008| 提问时间:2022 04/22 13:02
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 重分类后到其他流动资产里是正确的
2022 04/22 13:03
84785008
2022 04/22 13:04
那就可能不用管他了吗?我就直接录入凭证做帐就可以吧?
bamboo老师
2022 04/22 13:05
是的 不用管他 直接录入凭证做帐就可以
84785008
2022 04/22 13:06
好的。谢谢老师
bamboo老师
2022 04/22 13:07
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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