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老师,增值税缴纳有航天服务费280元和上期留抵金额可以冲减,分录怎么做

84784989| 提问时间:2022 04/22 14:39
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问上期留抵的时候分录怎么写的 280入账的时候分录怎么写的
2022 04/22 14:40
84784989
2022 04/22 14:58
管理费用-航天信息技术服务费
84784989
2022 04/22 14:59
借管理费用,贷银行存款
bamboo老师
2022 04/22 14:59
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用 借方红字
84784989
2022 04/22 15:11
留抵的时候是进项减销项的余额做的分录是 借 应交税金-未交增值税 贷 应交税金-应交增值税-转出未交增值税
bamboo老师
2022 04/22 15:20
那本期贷方有 应交税金-未交增值税转入 就自动抵减了 应交税金-未交增值税借方啊 不需要写抵减的其他分录
84784989
2022 04/22 15:28
上个月结转贷方应交税金-未交增值税2866.67元这个月报税时减去留抵的金额1965.9再减航天信息费280实际交税620.77元,会计分录怎么做
bamboo老师
2022 04/22 15:30
借:应交税费-应交增殖税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录做了吗
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