问题已解决
老师,如果发票金额比银行出去的多,报销发票金额3818.09,实际银行出去3034.87,怎么做分录?
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速问速答您好
请问后期差额还需要支付吗
2022 04/22 21:51
84784974
2022 04/22 21:51
应该后期不需要支付了
bamboo老师
2022 04/22 21:52
那发票就按照实际支付的金额入账就好了
84784974
2022 04/22 21:52
另请问老师,茶叶放业务招待费还是办公费?我怕业务招待费超标
bamboo老师
2022 04/22 21:53
那计入办公费科目
84784974
2022 04/22 21:53
发票金额如果是3500,银行支付3000,请问如何做账?
bamboo老师
2022 04/22 22:02
借:管理费用等 3000
贷:银行存款 3000
84784974
2022 04/22 22:04
如果我做成借:费用3500,贷银行3000贷其他应收500可以吗?
bamboo老师
2022 04/22 22:07
贷其他应收500 后期无法收回啊
bamboo老师
2022 04/22 22:07
是差对方钱 应该用其他应付款科目
84784974
2022 04/22 22:12
那如果借:费用,贷:其他应付,银行应该可以的吧
bamboo老师
2022 04/22 22:21
先暂时这样写分录可以的