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应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
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速问速答这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列
2022 04/23 17:58
84784957
2022 04/23 17:58
要是想调账呢。。怎么做分录
家权老师
2022 04/23 18:04
借:应收账款
贷:预收账款
借:预付账款
贷:应付账款
84784957
2022 04/23 18:07
不为负数。正数又该怎么做分录。调到预收预付账款
家权老师
2022 04/23 21:34
做相反的分录就是了