问题已解决
老师,12月我还没有收到购买入库的发票,可以先做结转成本吗?等到年后收到发票,再做分录?分录都应该怎么做比较合适,
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你好借库存商品
贷应付账款
借主营业务成本贷库存商品,
然后发票到了跨年了,借应付账款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润,
然后再做发票的借库存商品贷银行存款,
借利润分配未分配利润贷库存商品
2022 04/24 10:02
老师,12月我还没有收到购买入库的发票,可以先做结转成本吗?等到年后收到发票,再做分录?分录都应该怎么做比较合适,
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