问题已解决

老师好,销售一批1000,收到账款减到150元退货赔偿,这个分录怎么做呢? 借应收账款 1000 贷主营业务收入950 销项 50 借其他应付款 150 贷 应收账款150 借 银行 850 贷应收账款 850

84784975| 提问时间:2022 04/24 11:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个赔偿对方给你开发票或者是你们单位开负数发票吗?
2022 04/24 11:03
84784975
2022 04/24 11:05
没开,直接从货款中减掉了
郭老师
2022 04/24 11:09
借营业外支出贷其他应收款150
84784975
2022 04/24 11:11
老师,那个手工账款怎么登呢
84784975
2022 04/24 11:12
老师,那个手工账本怎么登呢
84784975
2022 04/24 11:12
差异150老师
郭老师
2022 04/24 11:13
你好,你要登记哪一个账本的? 差了150在营业外支出里面体现的。
84784975
2022 04/24 11:15
我们有个专门的手工应收账款本
84784975
2022 04/24 11:16
应收账款贷方少收了150
郭老师
2022 04/24 11:19
你好,第一个业务确认收入, 应收账款在借方,登记1000 对应的科目,主营业务收入和销项 第二个业务写上你的摘要,收不回来的坏账 应收账款登记在贷方150 对方科目其他应付款 第三个收到欠款, 应收账款贷方登记850 对方科目银行存款
84784975
2022 04/24 11:27
老师写的很详细,对方科目是其他应付款,我们这边是营业外支出,对吧
郭老师
2022 04/24 11:31
你好,你在补一个分录,借营业外支出贷其他应付款。
郭老师
2022 04/24 11:31
或者把其他应付款改成营业外支出。
84784975
2022 04/24 11:32
对方科目是不是借方应收账款,对方科目就是贷方科目银行存款
84784975
2022 04/24 11:33
好的谢谢老师
郭老师
2022 04/24 11:36
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~