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专项应付款使用时,需要先计入费用后,在做冲减嘛。如借管理费用贷银行存款;借专项应付款贷管理费用

84784949| 提问时间:2022 04/24 11:18
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
企业收到政府拨入款项时: 借:银行存款等, 贷:专项应付款。 在将政府拨款用于工程项目建设时: 借:在建工程等科目, 贷:银行存款/应付职工薪酬等。 工程项目完工后,对形成长期资产的部分: 借:专项应付款, 贷:资本公积—资本溢价目。 对未形成长期资产需要核销的部分: 借:专项应付款, 贷:在建工程等。 拨款结余需要返还的: 借:专项应付款, 贷:银行存款。
2022 04/24 11:23
84784949
2022 04/24 11:30
那我买的办公用品呢?先借记管理费用贷银行存款,在借记专项应付款贷管理费用,这么冲吗
家权老师
2022 04/24 11:33
嗯嗯,就是那样冲销
84784949
2022 04/24 11:35
我们养蜂的话,蜜蜂计入什么科目呀!其他业务成本吗?这个分录怎么写呀老师
家权老师
2022 04/24 11:36
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
84784949
2022 04/24 11:58
那工资3月计提4月,专项款可以在3月计提后直接冲减嘛?还是得等到4月发放之后呀
家权老师
2022 04/24 11:59
当月计提当月就冲
84784949
2022 04/24 22:04
那老师,买办公用品我不走管理费这步,直接借记专项应付款贷银行存款,这样做行吗?
家权老师
2022 04/24 22:06
不行的哈,按要求租哈
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