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航天服务费280元借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用负数,到了年底应该怎么把应交税费-应交增值税(减免税款)转到哪个科目,分录是???

84785003| 提问时间:2022 04/24 11:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷、应交税费应交增值税减免税款
2022 04/24 11:32
84785003
2022 04/24 11:37
那借应交税费-应交增值税转出未交增值税年底转到哪个科目啊?分录是什么?
郭老师
2022 04/24 11:39
你好,你的销项和进项每个月结转到哪里啊?不是转出未交增值税吗?
郭老师
2022 04/24 11:39
能说一下你的销项和进项,月末没有余额,他结转到到哪里吗?
84785003
2022 04/25 09:54
我们是年底转到未交增值税,那这个280也是,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)吗?
郭老师
2022 04/25 09:56
可以的,可以这么做的。
84785003
2022 04/25 10:40
老师,应交税费-未交增值税和应交税费-转出未交增值税怎么区分啊?它们的借贷方的分别表示什么
郭老师
2022 04/25 10:45
你好,结转需要缴纳的增值税 借应交税费,应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税, 这个是你们单位欠缴的,欠缴的未交增值税在贷方有余额,缴纳了之后借应交税费,未交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 04/25 10:45
转出未交增值税,它就是一个过渡类的科目
84785003
2022 04/25 11:00
那老师280这个还用应交增值税转出未交增值税这个科目吗?
郭老师
2022 04/25 11:01
你好 平时你的销项和进项结转吗?
郭老师
2022 04/25 11:01
看下这两个科目,它结转到哪个科目里面。
84785003
2022 04/25 11:01
像老师这么说,那年底应交增值税转出未交增值税一直是借方余额吗?
郭老师
2022 04/25 11:02
销项进项还有减免税款结转到转出未交增值税 转出未交增值税销项进项还有减免税款都没有余额的。
郭老师
2022 04/25 11:02
自己做出分录来看一下。
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