问题已解决

公司建新厂房,2019年开始进项专票没做价税分离。2020.03月已转入固定资产。 2021年做了价税分离、认证抵扣。借:应交税费—应交增值税—进项税额,贷:固定资产。这样正确吗?

84785037| 提问时间:2022 04/24 12:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;   是的。 就这样处理分录的。  同时你还得去调整下 折旧额哈 ; 你这样会导致你之前多折旧了。  还得去冲下折旧额   
2022 04/24 12:35
84785037
2022 04/24 13:01
冲折旧分录,借:累计折旧,贷:以前年度损益调整。对吗?
meizi老师
2022 04/24 13:40
你好; 是的。跨年了就这样冲的  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~