问题已解决
公司建新厂房,2019年开始进项专票没做价税分离。2020.03月已转入固定资产。 2021年做了价税分离、认证抵扣。借:应交税费—应交增值税—进项税额,贷:固定资产。这样正确吗?
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速问速答你好 ; 是的。 就这样处理分录的。 同时你还得去调整下 折旧额哈 ; 你这样会导致你之前多折旧了。 还得去冲下折旧额
2022 04/24 12:35
84785037
2022 04/24 13:01
冲折旧分录,借:累计折旧,贷:以前年度损益调整。对吗?
meizi老师
2022 04/24 13:40
你好; 是的。跨年了就这样冲的