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老师假如全年营收30万,我们有10万的餐饮票,是不是只能抵扣15000元,剩下的餐饮票就没有用了是吗?

84785034| 提问时间:2022 04/24 15:39
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好   要是记招待费了账上是正常做,15000元这是税前扣除的金额  多的纳税调整就可以
2022 04/24 15:45
84785034
2022 04/24 15:50
那也就是说餐饮票只能做15000的成本,剩下的85000的发票没有什么用了
玲老师
2022 04/24 15:57
你好 也是要有发票才可以的   
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