问题已解决
老师,这个技术服务费选是不是税率0呀,我现在要开专票
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,开专票的就不可以是0%的
2022 04/24 17:36
84784977
2022 04/24 17:37
研发费不是有优惠政策的吗,那开6%吗
紫藤老师
2022 04/24 17:39
技术服务费属于营改増范围内的现代服务业,国税局管辖,税率为6%
84784977
2022 04/24 17:47
那研发技术服务费是6%不是免税或者0税率对吗
84784977
2022 04/24 17:48
那增值税是6%企业所得税有什么优惠的吗怎么操作呢
紫藤老师
2022 04/25 09:01
研发技术服务费是6%。
小微企业放宽后的条件为:企业资产总额5000万元以下,从业人数300人以下,应纳税所得额300万元以下。
2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策:
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,然后减半;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
84784977
2022 04/25 09:08
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,然后减半;
是应纳税所得额*25%*20%*50%吗
对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
应纳税所得额*50%*20%吗
老是减按啥的啥是减按呀不理解这样描述
紫藤老师
2022 04/25 09:08
你好,对的,你的理解是对的
84784977
2022 04/25 09:30
这个政策延续到什么时候呀,是否有新的出来了
紫藤老师
2022 04/25 09:30
延续到新政策出来为止的
84784977
2022 04/25 10:01
那这个呢?这不是今年的政策吗没有减半*50%这个
紫藤老师
2022 04/25 15:24
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,然后减半
84784977
2022 04/25 17:30
减半最后在哪里看,哪有写有减半呢
紫藤老师
2022 04/25 17:31
你计算的时候,就是减半
84784977
2022 04/25 17:32
计算的时候自己减半?我还是不明白,那超过的100万呢,能举个例子吗这样更明白些
紫藤老师
2022 04/25 17:32
对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
84784977
2022 04/25 17:33
我知道这句话呀,这不就是原话吗,我是说举例子,举个计算的例子
紫藤老师
2022 04/25 17:34
比如是120万,那么应交所得税就是100*2.5%+20*10%