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老师:我于去年12月末时,将“应交税费-应交增值税”下面各明细科目结平,未抵扣的进现税也转入了“应交税费-未交增值税”借方,哪么从2022年1月起,我每月都要将进销项税的差额转到“应交税费-未交增值税”科目的借方或贷方吗,就是说每月将“应交税费-应交增值税”这个二级科目结平吗,其下面的三级明细科目年终时才结平,平常不管他。

84784989| 提问时间:2022 04/25 10:27
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
每月将“应交税费-应交增值税”这个二级科目结平,其下面的三级明细科目年终时才结平,平常不管他。可以的
2022 04/25 10:28
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