问题已解决
之前多计提了车间电费,因生产成本没有余额,把电费和材料都结转到库存商品—在产品中,现在拿到发票,发现电费多计提了82元,要怎么做这个分录呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 ; 多计提了。 这个跨年了吗? 货物销售出去了吗
2022 04/25 11:06
84785013
2022 04/25 16:19
还未销售 也未生产成产成品
meizi老师
2022 04/25 16:22
你好 ; 没有销售就去冲 ; 原来科目 一笔一笔去冲; 冲负数金额 82即可