问题已解决

我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做

84784989| 提问时间:2022 04/25 14:31
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夏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好。贷方做其他应付款。
2022 04/25 14:36
84784989
2022 04/25 14:52
我不懂为啥贷方做其他应付款,老师可以讲解一下吗
84784989
2022 04/25 15:11
老师为啥贷方做其他应付款
夏老师
2022 04/25 15:21
因为你是代收的电费,正常情况下你就是贷,其他应付款。代收的电费转出的进项。也要加入到其他应付款。
84784989
2022 04/25 15:26
没听懂????老师
夏老师
2022 04/25 18:07
代收的电费你抵扣了,当时记入其他应付款的金额就比较少,现在把进项税额转出,把其他应付款补进去就可以。比如你。代收十万的电费。你有两万的进项,那你当时的时候。贷的其他应付款就是8万现在进项税不抵了,已转出,再补两万。
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