问题已解决
老师,你好我公司去年采购商品,货先收到了,发票未收到,暂估入账了,同时将暂估入账的商品结转了成本,后来收到发票之后,将暂估的商品冲回了,那已经结转成本的怎么处理
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速问速答同学你好
暂估的和收到的发票金额不一致吗
2022 04/25 15:35
84784979
2022 04/25 15:41
老师,是的,不一致,是不是也要将之前结转成本的冲回,用库存商品科目重新进行账务处理?之前暂估的时候借:在途物资 2000,贷:应付账款2000;月底结转成本,借:主营业务成本 2000,贷:在途物资 2000,次月收到发票冲回的话结转的成本也要冲回是不是
朴老师
2022 04/25 15:48
同学你好
对的
是这样的哦