问题已解决
当月没有进项税,有销项税,但是历史有未抵扣的进项税,本月进行认证,具体账务怎么处理?每月末需要结转增值税,还是年末才需要结转?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,当时是不是做到了应交税费待认证?
2022 04/26 13:43
郭老师
2022 04/26 13:43
结转销项和进项,月末年末做都可以的。
郭老师
2022 04/26 14:00
应交税费应交增值税进项
应交税费应交增值税销项
应交税费应交增值税转出未交增值税
应交税费应交增值税进项转出
应交税费待认证
应交税费待抵扣
应交税费未交增值税
郭老师
2022 04/26 14:00
待认证和未交增值税都是二级科目。
84785028
2022 04/26 13:57
应交税费增值税子科目具体设置几个?未交增值税,和待认证一样吗?