问题已解决
2019年把还没取得发票的一系列物品入了固定资产,金额以全款金额,把预付冲了,变成应付款,但今年刚把剩余款还完,对方开了全款发票,是增值税专用发票,可以抵扣,请问现在我怎么做账呢
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速问速答 你好; 你之前做了那些科目了
2022 04/26 16:02
84784969
2022 04/26 16:09
现在付完款,账已平,就是发票抵扣怎么做
84784969
2022 04/26 16:13
预付账款,后入了固定资产科目按全款入(含税),冲预付,把尾款变应付账款,现已付完尾款,收到发票,怎么做了
meizi老师
2022 04/26 16:14
你好; 你发票与你实际固定资产金额一致吗?
84784969
2022 04/26 16:17
入固定资产总金额与款的金额一致,但之前入固定资产没算进项税
84784969
2022 04/26 16:22
现在开的票是专票,可抵扣,可固定资产的金额应该扣除进项税,是不是要把之前入固定资产的给冲掉,重新入固定资产呢
meizi老师
2022 04/26 16:29
你好; 你调整进项税即可 ; 借进项税。 贷固定资产 ; 这样处理。 固定资产之前是含税金额的吗
84784969
2022 04/26 16:31
固定资产之前含税的
84784969
2022 04/26 16:32
但入的固定资产是有很多项产品总计而来的总金额,不是一个东西
meizi老师
2022 04/26 16:44
你好;直接做 :借进项税贷固定资产 就行了。
84784969
2022 04/26 16:47
关键是固定资产下面还有明细科目,不能直接贷 固定资产
meizi老师
2022 04/26 16:48
你好 ; 那你固定资产下面二级科目 。 你们 分了多个固定资产来做的; 那么贷方就做对应 固定资产-明细来冲