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老师,请问有免抵退应退税额,如何做增值税结转呢

84785003| 提问时间:2022 04/26 16:03
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秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
同学 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进行税额转出)
2022 04/26 16:03
84785003
2022 04/26 16:06
之前怎么操作呢
秦枫老师
2022 04/26 16:09
之前的无需处理  你之前肯定有留底税额   一直在进行税额里面挂着  本次冲销啊 
84785003
2022 04/26 16:13
那银行存款不就不对了吗
秦枫老师
2022 04/26 16:16
银行存款就是你本期的退税金额啊  退税金额不是退到你公司账户上 
84785003
2022 04/26 16:17
老师,请问有进项和进项转出,最后结转怎么做分录呢
秦枫老师
2022 04/26 16:22
针对这笔退税  你原先肯定是计入进项税额  现在退回了  进项税额转出 就冲销了你当时的进项 你的进项税额就是0  分录就是我上面的  
84785003
2022 04/26 16:23
老师,是出口退税的
秦枫老师
2022 04/26 16:25
我以为你说的增量留底退税 和存量留底退税 
84785003
2022 04/26 16:30
老师,我没说清楚不好意思,请问有进销项和进项转出怎么做呢
秦枫老师
2022 04/26 16:39
借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金—未交增值税 借:应交税金—应交增值税 贷:应交税金—应交增值税(出口退税) 不好意思 老师没有接触过出口退税  帮你百度查询了以下   你可以参考 或者重新发起问题  懂得老师看见会回答
84785003
2022 04/26 16:41
好的,谢谢老师,还有就是内销中,有不能抵扣的进项税要转出怎么做分录呢
秦枫老师
2022 04/26 16:49
真的很抱歉 我真的不太理解出口退税企业的操作    对于正常的进项税额不能抵扣部分 都是先抵扣 在做进项税额转出   比如你购买的商品是用于职工福利进项税额不可以抵扣   你前期先进项认证抵扣了 借:XX商品 应交税费-进项 贷:银行存款 个人消费或者职工福利不可以抵扣时  借:应付职工薪酬    贷:库存商品  应交税费-进项税额转出 
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