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老师4月预交五月份的房租 借:预付账款 贷:银行存款 对吗 那他从是从五月开始摊销吗?摊销的分录怎么做呢老师?谢谢

84784979| 提问时间:2022 04/26 20:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,有取得房租发票吗? 
2022 04/26 20:43
84784979
2022 04/26 20:58
没有发票
84784979
2022 04/26 20:59
就有银行回单
邹老师
2022 04/26 20:59
你好,是从五月开始摊销,分录是 借:管理费用等科目,贷:预付账款 
84784979
2022 04/26 21:03
感谢老师    
邹老师
2022 04/26 21:03
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84784979
2022 04/26 21:05
那我想问下老师    那4月我肯定也要摊销房租啊,那就从三月里面查下凭证看看摊销金额,然后直接    借  管理费用   贷:预付账款   对吗?
84784979
2022 04/26 21:05
他这笔业务假如有发票,是怎么处理呢老师
邹老师
2022 04/26 21:06
你好,有发票也是这样摊销啊 
84784979
2022 04/26 21:09
不是不是老师,我意思是问假如取得了房租发票,也有银行回单,这比业务怎么做分录呢?
邹老师
2022 04/26 21:10
你好,是 4月份支付了5月份的房租,同时取得了发票吗?
84784979
2022 04/26 21:12
没有取得发票,就一张银行回单,   我这意思就是问假如有房租发票,也有回单,这个分录咋做,我就是想问问清楚,
邹老师
2022 04/26 21:13
你好,假如有房租发票,也有回单 借:管理费用等科目,贷:银行存款 
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