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老师您好!我们公司从学校租赁餐厅100万,后把餐厅转包给 150万,这是怎样确认收入和增值税?

84785043| 提问时间:2022 04/27 09:55
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小溪老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学,您好!很高兴为您服务! 贵公司按150万确认收入,一般纳税人按9%计算增值税,小规模纳税人按5%计算增值税
2022 04/27 12:07
84785043
2022 04/27 12:46
如果签订联营合同,可以按差额50万确认收入吗?
小溪老师
2022 04/27 13:00
同时符合以下两个条件的纳税人可以适用增值税差额征税政策,即: (一)纳税人提供的服务属于营业税改征增值税的应税服务范围; (二)提供的应税服务符合现行国家有关营业税差额征税的政策规定。 具体包含金融商品的转让、经纪代理的服务、融资租赁和融资性售后回租的业务、一般纳税人提供客运场站的服务、试点纳税人提供旅游服务、选择简易计税方法提供建筑服务等适用差额征税。
84785043
2022 04/27 13:04
如果签订餐饮管理服务合同,增值税如何缴纳?
小溪老师
2022 04/27 13:28
增值税一般纳税人是6%,小规模纳税人是3%
84785043
2022 04/27 13:31
按全额150确认收入,还是按差额50确认收入
小溪老师
2022 04/27 13:39
餐饮管理服务合同中服务费收入是150万还是50万呢?根据您合同来确定的。餐饮管理服务不属于差额征税范围内的
84785043
2022 04/27 13:39
好的,谢谢老师
小溪老师
2022 04/27 13:41
不客气,很高兴为您服务!
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