问题已解决

之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账?

84785027| 提问时间:2022 04/27 14:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税进项 借管理费用负数,如果是当年在做这个
2022 04/27 14:25
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