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某家电商场为增值税一般纳税人,2010年3月购销业务如下: (1)购入彩电一批,取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明价、税款分别640000元、108800元。得的法定扣税凭证己在当月通过主管税务机关的认证 (2)销售上月购入的空调40进350/)台零4680元并实行买一购一,赠送的小家电零售价为117元/件。 (3)采取以旧换新方式销售手机300,旧手机购100,机售为234 (4)采用分期收款方式销售本月购进的冰柜10台,每台零售价9360元,合同规定元/部。 款50%,余款再分5个月收回。 要求:计算该商场当月应缴纳的增值税额。 0

84784992| 提问时间:2022 04/27 15:20
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当月可以抵扣进项税是108800 当月销项税是4680*40/1.13*13%+350*117/1.13*13%+300*234/1.13*13%+10*9360/1.13*13%*50% :计算该商场当月应缴纳的增值税额销项税减去进项税
2022 04/27 15:46
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