问题已解决

你好,我公司欠金鑫45万 现在想用固定资产卖给他抵债,固定资产净值卖给对方,分录要怎么写呢

84784994| 提问时间:2022 04/27 17:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
美橙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
(1)用固定资产抵债时 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 (2)抵债后 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税 其他收益(差额)
2022 04/27 17:31
84784994
2022 04/27 17:38
那这个收益用交增值税吗
美橙老师
2022 04/27 17:41
需要的,视同销售。等于你们把机器卖给对方,对方本来要给钱,你们将这笔收入用来冲抵应付账款了。
84784994
2022 04/27 17:45
嗯 1)用固定资产抵债时 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 计提时这里的固定资产清理是指的是固定资产净值吗 这个净值是含税的吗
84784994
2022 04/27 17:50
不过现在小规模是免税的,是不是可以抵债的时候不用写应交增值税的分录
美橙老师
2022 04/27 17:51
这个分录的固定资产清理是固定资产的净值,如果计提了减值的还要扣除减值准备。如果当初你购入时抵扣了进项,那么不含税,如果当时价税合计入固定资产成本就是含了税的。
84784994
2022 04/27 17:58
嗯 小规模没有抵扣 ,我们固定资产净值83864.15 是含税的 那我抵债后 是用83864.15*0.03来计算税额吗
美橙老师
2022 04/27 17:58
目前有优惠政策是免税的。
84784994
2022 04/27 17:59
有点懵这个税费,现在小规模普票免税 还要不计算税额
美橙老师
2022 04/27 18:16
小规模开普票不用算。
84784994
2022 04/27 18:18
嗯 还有点不清楚,如果正常计提增值税的话,是按照我们固定资产的净值83864.15*0.03来计提吗
美橙老师
2022 04/27 19:12
正常计提,应交增值税为83864.15/1.03*0.03
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~