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甲企业为增值税一般纳税人,本年七月外购一批材料用于应税货物的生产,取得增值税,价款20000,增值税2600,外购一批材料用于应税货物和免税货物的生产,取得增值税专用发票,价款30000,增值税3900,但无法分不得抵扣的进项税额,当月应税货物销售额60000,免税货物销售额65000

84785029| 提问时间:2022 04/27 22:27
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是需要算可以抵扣的进项税额吗
2022 04/27 22:34
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