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公司为了增加费用,虚设了几个人的工资,以现金的形式发放,其他人员的工资以银行发放,现金和银行存款两种形式并存,这种情况正常吗

84784971| 提问时间:2017 04/22 12:57
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,这种情况也算正常吧,只是现金发放的按临时工处理即可。
2017 04/22 12:59
84784971
2017 04/22 13:03
@王老师:本月收到修建仓库购买土地后的土地返款,资金拨下来,文件上是工地绿化建设和配套设施建设,不知道如何处理
王雁鸣老师
2017 04/22 13:05
您好,记入递延收益,单独核算。支付完毕,或者年底按支出金额或者摊销的费用金额转入营业外收入-政府补助。
84784971
2017 04/22 13:08
@王老师:是不是收到款项,做借:银行存款贷:递延收益,逐笔支付时借:递延收益贷:营业外收入,
王雁鸣老师
2017 04/22 13:10
您好,是的,可以这样操作。但是不一定要每笔都结转的。
84784971
2017 04/22 13:11
@王老师:那每笔发生的业务,先怎样处理呢
王雁鸣老师
2017 04/22 13:22
您好,先按单位正常业务处理。如果有兴趣,可以按我的方法操作,请参考: 借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-科技局拨款,自筹资金(明细科目可自己设置),贷;专项收支-XXX (按预算科目设置明细),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX (按预算科目设置明细),贷:专项收支-科技局拨款,自筹资金(明细科目可自己设置)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助。
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