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请问老师公司合并账务清零,然后新公司建账要怎么做
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速问速答你好!你的意思是从前的都不管了?
2022 04/28 14:57
84784989
2022 04/28 15:39
老师,我认为是原来的公司余额应该要转入到合并后的那个公司吧?你碰到过此类问题吗?应该怎么做?
宋生老师
2022 04/28 15:41
你好!其实合并本身是不清零的。是要把余额作为期初数来处理才对
84784989
2022 04/28 15:46
老师,那要是科目余额都转入了合并公司,会计账务怎么处理哦?还有当年的累计发生额要输入到新建账的软件里吗?
宋生老师
2022 04/28 15:46
你好!不是,新盘点,按盘点的数重新来
84784989
2022 04/28 15:52
哦,意思就是盘点资产和负债然后相抵差额的余额转入到新公司?一些固定资产输入原值和累计折旧额是吗?
宋生老师
2022 04/28 15:55
您好!是的。就是这样处理
84784989
2022 04/28 16:55
老师麻烦再问下余额转入新公司账务处理是不是做实收资本呢?
宋生老师
2022 04/28 16:59
你好!你内账可以这样
84784989
2022 04/28 17:35
老师内账是公司的包括有票无票全部的业务都要做吗?那外账呢不做实收资本?
宋生老师
2022 04/28 17:35
您好!是的。外账看对公投入实际收到的部分