问题已解决

我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师

84785010| 提问时间:2022 04/28 11:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
借其他货币资金3000*1.02 贷主营业务收入3000*1.02/1.13 应交税费3000*1.02/1.13*0.13 借主营业务成本3000 贷其他货币资金3000 借其他货币资金3000*1.02 贷主营业务收入3000*1.02/1.13 应交税费3000*1.02/1.13*0.13 借主营业务成本5000 贷其他货币资金5000 借其他货币资金2000 贷主营业务收入2000/1.06应交税费2000/1.06*0.06
2022 04/28 12:53
84785010
2022 04/28 13:39
谢谢老师~
84785010
2022 04/28 13:43
老师还有一个问题,就是我们那2000的发票,都是第二月,才能确定结算多少,是当月算收入,还是开了发票再算收入
84785010
2022 04/28 13:46
我们5000付款的如果收到的是专票,也是可以正常用的对吧,需要做应交税费-进项税对吧
小云老师
2022 04/28 13:47
可以开了发票再算收入,收到的是专票可以正常用的,需要做应交税费-进项税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~