问题已解决
发票是9月份开的。在10月份才入账,但是9 月份进行了抵扣,这种情况要怎么处理
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速问速答你好,补做入账处理
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022 04/28 17:20
84784957
2022 04/28 17:21
这种不是合规嘛?还没入账,先抵扣了
邹老师
2022 04/28 17:25
你好,有取得进项发票,就可以认证抵扣的啊
只是没有及时做账而已