问题已解决
要求:针对上述事项(1)至(5),逐项指出每个事项中审计项目组的做法是否恰当。如果不恰当,简要说明理由。
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2022 04/29 07:54
余余老师
2022 04/29 08:11
不恰当。因为控制发生重大变化,应当分别测试/上半年和下半年与原材料采购批准相关的内部控制活动不同,应当分别测试25个
余余老师
2022 04/29 08:13
不恰当。只检查财务经理的签字不足够/应当检查财务经理是否按规定完整实施了该控制
余余老师
2022 04/29 08:18
不恰当,只询问不够,应当测试变更以后的控制
余余老师
2022 04/29 08:27
直接对费用执行细节测试,恰当
余余老师
2022 04/29 08:32
不恰当,样本总体为已经审批过的付款申请单不恰当,应将所有超过50万元的付款申请单作为样本总体,以发现未经审批的情况