问题已解决
老师我想请问哈这个增值税申报表25栏的期初未缴税额(多缴为负数)和增值税纳税申报表付列资料(四)里的第三栏建筑服务预征缴纳税款有勾稽关系么?
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速问速答你好!这个其实没什么关系,这个附表四预缴的部分是填入主表第28行。不过如果本月预缴太多,本期多交了的话,就会形成下个月的25行
2022 04/29 10:03
84785009
2022 04/29 10:06
老师我这25行和实际的不一样要紧么,差20多万
宋生老师
2022 04/29 10:17
你好!你要找出是什么原因啊
84785009
2022 04/29 10:19
就是表四预缴的,实际抵扣时没填主表,所以主表上一直这么多!
84785009
2022 04/29 10:21
老师我还想问25栏和留底税额没关系的是吧,只是预缴和实际缴纳多了才会有负数
宋生老师
2022 04/29 10:22
你好!你要更正申报了。留底税是进项大于销项的
84785009
2022 04/29 10:25
老师异地预缴的因为有进项所以一直没抵扣,我这上异地预缴期末余额还有14万能退么?
宋生老师
2022 04/29 10:36
您好!这个看当地税务局了,很多不愿意退。因为你在别处交税,又在这里来退税
84785009
2022 04/29 10:39
那如果这个月我别的项目开票了,我是可以用这个预缴来抵的!
宋生老师
2022 04/29 10:41
你好!是,但是不能抵预缴
84785009
2022 04/29 10:42
没懂,就是我现在上面预缴还有期末余额,如果有别的项目开票了需要交税我不能用这个期末还有余额的预缴来抵是么?
宋生老师
2022 04/29 10:49
您好!可以的。可以抵
84785009
2022 04/29 10:50
噢懂了就是预缴还是要实际交的,这个可以抵其他的!
宋生老师
2022 04/29 10:51
你好!是的。就是这个意思