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老师,这是之前会计做的,这个租金是每个月要做待摊费用分摊的,她之前付款了20000要押金,后来调整了,我看她后面的调整是不是调错啦?不是应该把押金20000调整1万到待摊费用吗?那应该是借:待摊费用 10000 贷:其他应收款 10000这样才对是不是?因为每个月分摊做的分录是借:费用 贷:待摊费用 了嘛

84785000| 提问时间:2022 04/29 10:22
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小万老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
同学你好,没有调错哈,他把其他应收款红字记到借方,这个和其他应收款在贷方含义都是一样,都表示其他应收款减少1万。
2022 04/29 10:28
84785000
2022 04/29 10:45
是啊,可是待摊费用科目不是调错了吗?这个是付的租金不是应该借方待摊费用吗?然后每个月分摊费用的时候走贷方去,他刚开始做到押金去了,不是应该调到借方回来吗?
小万老师
2022 04/29 10:48
他这个就是把待摊费用记到借方的啊。我圈出来的,不就是在借方下面嘛
84785000
2022 04/29 11:22
哦,对哦,她这样写不好看出来
小万老师
2022 04/29 11:24
确实不太好看出来,你可以直接写成借:待摊费用 10000 贷:其他应收款 10000
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