问题已解决

老师,请问一下: 公司收到一笔工信局专项奖励资金(有相关文件等,属于不征税收入),应该怎么做分录? 是专项应付款还是递延收益?

84784982| 提问时间:2022 04/29 11:10
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 计入专项应付款
2022 04/29 11:11
84784982
2022 04/29 11:11
老师,为什么不是递延收益呢
84784982
2022 04/29 11:12
计入专项应付款,以后用作费用或形成资产后,应该怎么处理呢
84784982
2022 04/29 11:14
按照专项应付款,收到时,分录应该是 借:银行存款 贷:专项应付款——xx资金 使用资金时, 借:费用/资产 贷:银行存款 做完这两步分录后还应该有其他的后续分录么
朴老师
2022 04/29 11:26
同学你好 借专项应付款 贷资本公积
84784982
2022 04/29 11:27
之前记在了递延收益,需要调过来么
朴老师
2022 04/29 11:31
不交税的话也没事
84784982
2022 04/29 11:36
那需要企业所得税汇算清缴吗
84784982
2022 04/29 11:36
属于不征税收入,最后转到资本公积,还是需要缴纳印花税?
朴老师
2022 04/29 11:42
同学你好 这个不交所得税 也不交印花税
84784982
2022 04/29 11:44
嗯嗯,好的
84784982
2022 04/29 11:45
那需要企业所得税汇算清缴吗
84784982
2022 04/29 11:45
汇算清缴的话,填哪个表
朴老师
2022 04/29 11:47
同学你好 这个填写不征税那里
84784982
2022 04/29 11:51
是A105040专项用途财政性资金纳税调整表么
84784982
2022 04/29 11:51
以前记到递延收益是不是可以不用调整到专项应付款科目呢
朴老师
2022 04/29 11:53
对的 这个填写在免税那栏
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