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企业准备注销了,收到了税局退回的增值税进项税额留底,怎么记账?
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速问速答同学你好,
借银行存款
贷应交税费应交增值税进项转出
2022 04/29 12:43
84785035
2022 04/29 12:48
那有一笔开红字退货发票造成的销项税额 负数余额,也退税了,分录一样吗
Flower--老师
2022 04/29 13:03
不一样。退销项时
借:银行存款
贷:应收账款
把应收客户的销项税额给冲掉
84785035
2022 04/29 14:07
没明白,应交税费-应交增值税(销项税额)怎么冲?怎么做会计分录
Flower--老师
2022 04/29 17:35
不用冲了 因为红冲之前你是正常计提增值税正常缴纳 后期因为红冲退税 只会影响和客户之间的往来结算金额。
Flower--老师
2022 04/29 17:39
比如之前计提了50万增值税
借:应交税费应交税费(转出未交增值税)50
贷:应交税费未交增值税50
缴纳时
借:应交税费未交增值税50
贷:银行存款50
后期红冲发票退销项时,比如退了10
借:银行存款10
贷:应收账款 10
Flower--老师
2022 04/29 17:40
发票红冲了自然没有向客户收取销项税费权利了,所以要冲掉应收
84785035
2022 04/29 18:32
不是这个意思,你说的这个我知道,我们现在的情况是,企业准备注销了,但是应交税费有两笔增值税,一笔是应交税费-应交增值税-进项税额 100元,另一笔是应交税费-应交增值税(销项税额)-50元(这个是由于客户退货,开了一张负数发票产生),这两笔款今天收到了税局退款,收到这150元的退款怎么做会计分录?
Flower--老师
2022 04/29 19:49
借:银行存款 100
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)100
Flower--老师
2022 04/29 19:51
如果销项50元不用退给客户,直接做
借:银行存款 50
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 50
借:应交税费-应交增值税-销项税额 50
贷:营业外收入 50