问题已解决

本来应该做 借:应付职工薪酬 290489.95 贷:其他应收款 -社保 13759.33 贷:其他应收款-公积金 2875 贷:应交税费-个人所得税 2680.01 贷:银行存款 271175.61 做成了 借:应付职工薪酬 290684.94 贷:其他应收款-社保 13759.33 贷:其他应收款-公积金 2875 贷:应交税费-个人所得税 2875 贷:银行存款 271175.61 现在要怎么做调整分录?

84784969| 提问时间:2022 04/29 14:44
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!其实这种啊。最简单的方式,就是红字冲减错误的,然后按正确的从新做就好了
2022 04/29 15:11
84784969
2022 04/29 15:41
红字冲太麻烦了,能不能直接调整
宋生老师
2022 04/29 15:59
你好!你是多做了税金,冲税金也可以
84784969
2022 04/29 16:08
方:应付职工薪酬 (红字) 贷:应交税费-应交个人所得税(红字)可以吗
宋生老师
2022 04/29 16:45
你好!可以的。可以这样
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