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付税控盘维护费280,还没有抵扣增值税的,要怎么做分录?
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速问速答您好,借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2022 04/29 15:54
84784969
2022 04/29 16:04
我现在是直接做 借:管理费用-服务费 280 贷:银行存款 280 有发票的,但是还没有抵扣增值税。分录需要调整吗?是调整只能在4月调整了,3月已经结账了
东老师
2022 04/29 16:05
再四月份做后面的凭证也可以的
东老师
2022 04/29 16:10
如果满意帮忙给个五星好评,谢谢 拜托了
84784969
2022 04/29 16:11
你的意思是3月份先做 借:管理费用-服务费 280 贷:银行存款 280 这一笔是吗,那发票呢?发票放在哪里?发票是3月开的,但是申报增值税的时候还并没有全额抵扣的
东老师
2022 04/29 16:12
发票放在三月,然后四月再做一笔后面的分录就行
84784969
2022 04/29 16:15
你的意思是,发票,银行回单,还有三月做的那笔分录全部都放在三月,然后在4月再做一笔分录 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数) 是吗
东老师
2022 04/29 16:18
对的,没错就是这个意思
84784969
2022 04/29 16:20
你这个抵扣增值税的分录是对的吗
东老师
2022 04/29 16:21
肯定是没问题的,肯定是对的
84784969
2022 04/29 16:22
除了放 应交税费-应交增值税(减免税款)还可以放哪个科目呀
东老师
2022 04/29 16:23
就是应该放在这个科目是最正确的,其他的科目不太合适