问题已解决
5.某公司从2019年1月1日起,以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月金5000元,按季支付。3月31日,公司以银行存款支付应付租金,收到增值税专用发一张,价款15000元,增值税2400元。要求:编制相关会计分录。
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速问速答您好
借:管理费用 5000
贷:其他应付款-暂估其他应付款 5000
2月份也写一般暂估分录
3月份收到发票
借:管理费用 5000
借:其他应付款-暂估 10000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 2400
贷:其他应付款 5000+10000+2400=17400
2022 04/30 15:44
84785034
2022 04/30 17:14
老师,这10000怎么出来的?
bamboo老师
2022 04/30 17:17
1 2月份暂估的租金啊 每个月5000啊
84785034
2022 04/30 17:21
老师怎么一个分录里两个其他应付款
bamboo老师
2022 04/30 17:22
一个是冲前面的暂估啊 一个是收到发票
84785034
2022 04/30 17:22
那这个要写在同一个分录里?
bamboo老师
2022 04/30 17:26
可以写在一个分录里面的
84785034
2022 04/30 17:27
那如果分开要怎么分
bamboo老师
2022 04/30 18:06
借:管理费用 -10000
借:其他应付款-暂估 -10000
借:管理费用15000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 2400
贷:其他应付款 17400